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积极采纳审计建议加强财政全流程控制
时间:2019-11-28 作者:来源:党政领导干部经济责任审计科点击量:10

 近年来,赌钱游戏平台以开展地方政府财政决算审计为源头,不断拓展审计监督广度和深度,加大对经济社会运行中各类风险隐患的揭示力度,依据《中华人民共和国预算法》、《财政总预算会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》等规定,提出审计建议,强化财政收入流程控制,有效防控财政支出管理中存在的各类风险。

 一是规范业务流程。将内部控制嵌入财政业务流程,实现财政指标流、资金流、业务流的流程统一,细化和完善预算指标管理与资金拨付相分离的预算执行业务管理流程,强化资金拨付控制措施,严格规定支付审核、支付办理、财务核算、拨款印鉴管理等岗位人员的职责范围和工作规则,确保财政资金安全规范运行。

 二是加强财政国库动态监控体系管理。通过实时监控、智能预警、监控分析、综合查询等功能的建设和使用,实现财政资金支付全过程的监控分析,及时发现并解决资金支付中的疑点问题,提高预算资金支付的准确性和安全性。

 三是加大内审力度。对财政性资金的拨付、会计收付中心日常经费收支以及会计制度执行情况定期进行监督检查。对银行账户实行国库统一管理,严禁私设账户,并定期与银行核对账户余额,确保各项资金的安全和规范使用。

 四是加强制度建设,健全管理依据。针对财政管理的热点、难点问题,依据上级财政部门的文件要求,全面加强对财政收支、工程建设等重点领域、重点资金的监督检查力度,及时发现问题,及时改进完善,防微杜渐,确保财政资金安全使用。




(党责科)